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补交上年收入和税费如何做账?已补交完税,但是不知道 会计分录 怎么做,收入是不是要调整上年?
企业常会遇到漏缴或少交税款。就增值税检查中涉及增值税补退税金的,在税务给开出的“增值税检查调账通知书
2011年补交去年的增值税1853元,滞贷:应交税金-应交增值税(增值税检查调整) 借:应交税金-应交增值税
补充一下,若是税务检查补交的,应做分录为: 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷:应交税费—应交
今年通过审计查出08年有部分收入未直接补交正法可以,视同分录:以前年度损益调整分录 “借”以前年度损益
稽查补缴的增值税如何做账?根据相关法规,应设置“应交税金—增值税检查调整”专门账户,凡检查后应调减
如果是补交以前年度的税金,则分录为: 借 以前年度损益调整 贷 应交税金 <br>借 应交税金 贷
补缴增值税如何做账?因税率低国税要求补缴增值税,如何可记入应交税费-应交增值税(已交税金),补交的增值?