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小规模月销售不足3万减免税会计分录, 汇总了
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本月进项税3000元,销项税5000元,营业税金及附加按应交的增值税税额计算, 应交增值税额=销项税-进项税=
老会计回复:你好,涉及到的进项是否真实抵扣,销售是否都体现,有没有漏销,进项转出的有没有都转出,仓库
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各种税金的会计分录一、增值税:计提:借:应交税金—应交增值税(转出未三、教育费附加、地方教育费附加、
先前小编整理主营业税金及附加的计算问题,本文说说计提主营业务税金及附加会计分录,在计算了增值税税额的
问:营业税金及附加税率是多少?计提和缴纳时怎么做会计分录?答:计提时:借:营业税金及附加 贷:应交
主营业务税金及附加一般是属于损益类帐户的,是用来核算企业应负担的税金及附加,对于结转主营业务税金及
借:主管业务税金及附加 2737.57 贷:应交税金—应交营业税 2488.7 应交何时拿到税单,何时入交税的分录;