增值税多交了1分钱做账时少记了1分下月应该
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利息收入交增值税如何做账
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营改增企业,这个月开发票,下个月报税交增值税
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3个案例让你知道预交增值税怎样做账
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增值税进项当期不想抵扣应如何做账?
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样品进口所交的关税及增值税如何入账 关进口
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我企业在亚马逊平台销售被代扣增值税怎么做账
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企业购入商品未取得增值税专用发票如何做账
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企业购入商品未取得增值税专用发票如何做账
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公司财务冲红的增值税发票怎么做账?
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供应商开具的增值税发票折扣怎么做账?
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请问发生土地增值税如何做账?
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我公司是刚成为一般纳税人。比如表示当月应交未交的增值税 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷
缴纳增值税怎么做账?当月:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税计提:借:
今年2月份已经认定为一般纳税人了,小规模纳税人的增值税核定征收,没有取消掉,在没有开票的情况下,每个
我公司为外地迁入企业,原企业在前你司之前留抵进项不能再抵扣,是企业的一项损失,应记入营业外支出相关科目
多交的增值税怎么入账同事申报的时候,进项税额填少了,与实际认证的不相符,结果导致多交税,人家税务局不给调
才接触增值税,有个问题想问一下:本月销项大于进项了,交了八千多的增值税,拿到如果计提,科目怎么做?
补充一下,若是税务检查补交的,应做分录为: 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷:应交税费—应交