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核心内容:增值税抵扣如何计算?增值税抵扣计算公式为应交的税费=销项税-小规模纳税人不允许抵扣增值税。
支付运费并取得运输业增值税专用发票,运费金额1200元,该企业此项业务可抵扣的增值税进项税额为()元。
增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位增值税抵扣:应交的税费=销项税-进项税。
我这个月开了34000元的增值税发票给你只要在获得金额是34000 税额时5780 的进项增值税专用发票,这样就可以
200元中含有20元的税费,我给别人开了增值税发票,那这20元税钱就称为销项用我应缴的20元-之前进项可抵扣的
要是增值税一般纳税人,无论是开具增值税专用发票,还是开具普通发票,都应按17%或13%(税目不同、税率不同
问题的关键就在于,如果糖厂没有从老王找来增值税专用发票最好,能抵扣增值税,还能计入费用,少缴所得税;
例:本月开增值税票200万(含税),如5000元的发票,增值税税率11%,可抵扣的增值税为:5000/1.11*0.11=495