如果一个企业在进行业务招待费调增后还是亏损的话,这个调增额要不要冲减未分配利润?如果是盈利单位,次年
2010年亏损20W 业务招待费调增6W 2011年盈利2W 业务招待费调增4W 加下来 还是亏损的 不用交税 是不是可以
我们企业在14年无收入,成本38万,在“A104000期间费用明细表”见“项目”栏“四、业务招待费”在“销售
我公司是这样一种状况 比如2010年亏损20W 业务招待费调增6W 2011年盈利2W 业务招待费调增4W 加下来 还是
如果2013年会计利润是10万元,汇算清缴时调增业务招待费1万元,则当年的应纳税所得额为11万.可以先弥补2011年
有点弄不明白业务招待费的40%扣除管理费用科目项下业务招待费是6万,则税法允许税前列支的招待费用为:
公司如果没有盈利而是亏损是不是业务招待费不能做因此,在附表3中,对不能税前扣除的业务招待费要做调增。
年报时只是说主表变下,财务报表不我正好考注会,可还没看到你这章,你这哪公司?
业务招待费调增所得额计算公式
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企业所得税会算清缴时招待费调增1000元,我怎
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