亏损企业业务招待费调增问题如果一个企业在进行业务招待费调增后还是亏损的话,这个调增额要不要冲减未分配
业务招待费调增4W 税率25 那就是要交3.5W的企业所得税于是2012年3月份比如2010年亏损20W 业务招待费调增
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我公司很多业务招待费,虽然有收入按照调整以后的应纳税所得额计算所得税,关于业务招待费,新税法规定:
展开全部 调增的是税务利润,而通常从企业经营管理角度说的利润是会计利润。会计利润即所有收入扣除所有
我公司2008年度经营亏损,但业务招待费需调增应纳税所得额,亏损额大于调增额那么当企业的亏损额大于企业业务
但是用很多餐票入账到业务招待费中,公司税前 会计 利润:亏损10万,餐票调增后公司还是亏损,这 企业所得
对不能税前扣除的业务招待费要做调问:亏损企业业务招待费调增问题如果一个企业 答:不做会计账调整处理。
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