补缴增值税的会计分录–会计网词库
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补交本年增值税滞纳金会计分录怎么写?
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请问税务局查账,进项税额补缴,会计分录怎么做
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请问税务局查账,进项税额补缴,会计分录怎么做
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税务检查要求补交7月份增值税7000元,作进项
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税务检查要求补交去年的增值税8000,做进项税
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税务检查要求补交去年的增值税8000,做进项税
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税务检查要求补交去年的增值税8000,做进项税
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查出我公司2011年有未开票收入,国税让补交增
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补缴本年度以前月份的增值税,后期可以抵扣,怎
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月末增值税会计分录_计提增值税的会计分录_
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快学会计之合伙企业补交去年增值税怎么处理
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税负率低,税务局要求补交增值税,会计上怎能么
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增值税稽查,将上年未做销售收入补交增值税,但
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后处理决定为进项税额不得抵扣,补缴增值税,会
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本企业于09?办?10?2月底补交增值税?一、如果是本年度正常的补缴增值税,会计分录: 借:应交税金-应交增值
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09年某公司进货一批,收到专用发票执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前
导读:税务稽查补缴的增值税会计分录该怎么写?“借”与“贷”分别是什么?值得补交增值税会计分录怎么写?
补交上年度增值税会计分录一、本年度正常的补缴增值税,会计分录: 借:应交税金-应交增值税 贷:银行存款
原因是税负低上月没有未交的增值税1.本月缴纳上月应交未交增值税的会计分录: 借:应交税费—未交增值税;
企业财务方面的处理是如何的,文章内容为多退补缴增值税的会计分录,常见借:应交税费-应交增值税(转出未交