增值税纳税申报表关于跨月的销项红冲如何填?
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增值税发票发生跨月退回需要作废的情况,怎么
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【热点】增值税专用发票开具有误跨月如何处理
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增值税专票跨月作废需要怎么处理
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增值税专票跨月作废需要怎么处理
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增值税发票税率开具错误,又跨月了,怎么办?
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增值税发票税率开具错误,又跨月了,怎么办?
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增值税纳税申报表(一)中的,未应该要到专管员那边去填申请表了吧,还有什么情况说明的
老会计回复:国税直接修改的数据好像看不到的,我们也修改过在国税修改过后把税扣了再把申报表打印出来。
企业所得税年度纳税申报表填错可以修改,一般主管税务机关允许2-3次修改。操作步骤是: 1、申请撤销申报;2
摘要:问题:申报表填写错误但已提交了,怎么进行更正?则请纳税人到主管税务机关申请办理退抵税流程;
增值税申报表填写错误可以进行更正申报营改增之后,几乎每一个纳税人都要申报增值税,填写增值税申报表。
特别你又是出口企业,增值税申报表和退免税表要是对不上,会影响退税的。我每次都是先把退免税表做到增值税
我就是填错行.我就是填错行 展开企业所得税年度纳税申报表填错可以修改,一般主管税务机关允许2-3次修改。
增值税纳税申报时,错将销售额21万的17%应税货物填到17%应税劳务项目,均然后再走程序申请退回应税劳务税金