补缴增值税的会计分录–会计网词库
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补交本年增值税滞纳金会计分录怎么写?
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税务检查要求补交去年的增值税8000,做进项税
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请问税务局查账,进项税额补缴,会计分录怎么做
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请问税务局查账,进项税额补缴,会计分录怎么做
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税务检查要求补交7月份增值税7000元,作进项
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税务检查要求补交去年的增值税8000,做进项税
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税务检查补交本年度增值税和所得税账务处理
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税务稽查销售收入少计而补缴增值税所得税的账
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税务检查要求补交去年的增值税8000,做进项税
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计提增值税分录_小企业增值税计提分录_计提
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查出我公司2011年有未开票收入,国税让补交增
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补缴本年度以前月份的增值税,后期可以抵扣,怎
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稽查局查以前年度账务,查出以前年度应转未转
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稽查局查以前年度账务,查出以前年度应转未转
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现在补本年以前月份的税,直接做就行了。1楼,2楼的回答没告诉人家,直接借:应交税金-增值税 贷:银行存款
导读:小编本文要说的是补提上月增值税分录的写法,补提不一定是全补缴,而是因为少计提了,所以要补提一下
缴纳上月增值税15000元,会计分录是: 1、上月末未交税金转出时: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
请问相关科目是啥科目呀?假如我借;相关科目 贷:应交税费-未交增值税 上缴时 借:应交税费-应交增值税
2、上交上月增值税的分录: 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 未交增值税是“应交税费”的二级明细
补交上年度的增值税和所得税会计分录如何做 补交上年度的增值税和所得税会计分录如何做 2006年发现了2005年
由于税务局觉得我们公司税点低,借:应交税金—…—纳税调整 11000 贷:银行存款 11000
如果应交增值税明细帐户是贷方余额借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税”这笔分录登在(你用增值税